文化大學機構典藏 CCUR:Item 987654321/37905
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    题名: 公務部門內部控制自行評估機制與內部控制成果對組織績效的關聯性研究--內部審核之干擾效果
    The Study of Control Self-Assessment, Internal Control, and Organization Performance in the Public Organizations--The Moderate Effect of Internal Audit
    作者: 方顯光
    羅安民
    贡献者: 財金系
    关键词: 內部控制
    內部控制自行評估
    內部審核
    組織績效
    Internal control
    Self-evaluation of internal control
    Internal audit
    Organizational performance
    日期: 2007-06
    上传时间: 2017-08-29 09:22:02 (UTC+8)
    關聯: 全球管理與經濟 3:1 2007.06[民96.06] 頁1-22
    显示于类别:[財務金融學系 ] 期刊論文

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